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答疑老师:Amy老师
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们公司有提取盈余公积吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
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一般来说,存货减少额和增值税申报收入是相匹配的。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果执行的是企业会计准则,这样做没问题 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
执行小企业会计准则的可不通过以前年度损益调整科目,直接计入当期损益 查看全部回复
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所得税计提错了? 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要通过以前年度损益调整这个科目 查看全部回复
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为什么不给呢?需要文件判断是否属于不征税收入的呀 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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发票抬头开的是对方公司还是己方公司呢? 查看全部回复
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发票开具日期是21年? 查看全部回复
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汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
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答疑老师:杜老师
可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增 查看全部回复
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